金銀精煉公司開展管理體系內(nèi)部審核
發(fā)布時(shí)間:2020-07-07
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? ?6月30日至7月3日,金銀精煉公司組織開展管理體系內(nèi)部審核工作。
6月30日至7月3日,金銀精煉公司組織開展管理體系內(nèi)部審核工作。
內(nèi)審組嚴(yán)格按照ISO9001:ISO14001質(zhì)量管理體系相關(guān)要求,著重驗(yàn)證質(zhì)量體系在公司管理過程中的適應(yīng)性、符合性、有效性,并通過會(huì)議詢問、現(xiàn)場(chǎng)審核法等方式,詳細(xì)審查了公司各管理環(huán)節(jié),提出了通用共性建議3條,個(gè)性建議6條。同時(shí),要求對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施,限期整改到位。
此次內(nèi)審,對(duì)提高公司管理水平和效率起到了積極的促進(jìn)作用,為下一步通過上金所資質(zhì)驗(yàn)收打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:金渠集團(tuán)
公司,管理,內(nèi)審,審核,管理體系,建議
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